1. Разницу вы сами в сл. году доплатите в казну РФ, если подадите 3-НДФЛ до 30.04.24 и сообщите о смене налогового статуса
2. Геси да, НДФЛ - только разницу между 30% и налогом на Кипре, если он будет у вас выше 30% по итогам года (СИДН), если первые 3 мес это 90 и более дней, то ничего не надо платить на Кипре (вознаграждение за оплачиваемые услуги оказанные в срок, превышающий 90 дней, за пределами Кипра работодателю, который не является резидентом Кипра, или оказанные постоянному представительству работодателя, являющегося резидентом республики)
1. Вы сами должны подать декларацию в следующем году и доплатить ндфл до 30%.
2. Только Геси. Налог не нужно, если в РФ работали по трудовому договору - действует вычет более 90 дней employment за пределами Кипра.
Спасибо!
1. Налоговое резидентство считается по итогам года. В 23 годы вы все доходы и кипрские , и российские должны декларировать на Кипре. Оплаченные в РФ 13% ндфл будут учтены для кипрского income statement. 3-ндфл подавать не нужно, а вот сообщить об открытии счета в кипрском банке требуется.
2. Gesy с доходов от источников вне Кипра не взымается.
По п.2 это касается разве всех видов доходов?
Нет, не должен.
Про уведомление про открытие счета пока сомнения... Уже нашел эту форму на сайте налогов, но перед сабмитом задумался ) Обязанность сообщать об открытии зарубежного счета есть только у налоговых резидентов РФ. Если по итогам 2023 года я получу налоговое рещиденство Кипра, то обязан ли я сообщать о счете, открытом в году, когда я уже перестал быть налоговым резидентом РФ?
На момент открытия счета вы были резидентом?) Вот и ответ
Не надо путать налоговое резидентство и валютное. Все граждане РФ - валютные резиденты. Отчитываться по операциям, если более 183 дней проводите вне РФ, не нужно. А сообщить об открытии счета надо.
Если не будете 183 дня в РФ в 2023г, то можно не уведомлять о счете.
Но если планируете на него переводы из РФ, то лучше уведомить, банк спросит.
Есть кейс по 22 году.
Чел подавал и доплачивал. Консультировался прежде чем это сделать.
Если бы уехал не в марте, а в сентябре, то не нужно подавать.
Пока точно знаю, что был нал.резидентом РФ в 2022 году ) В 2023 пока сам не знаю, чьим резидентом окажусь по итогу, как не знает и сама налоглвая РФ - разве нет?
Об открытие счета нужно сообщить в течение 30 дней с момента его открытия, а не в конце года
Соответственно на момент открытия вы еще резидент, но вот о движении средств в следующем году по нему вам уже не нужно отчитываться (до 01.06.24), если потеряете статус налогового резидента РФ
30 дне с момента открытия счета. Путаете с отчетом о движении средств. Это разные документы с разными сроками.
Почему Геси с источников вне Кипра не взимается? Налоговые резиденты Кипра платят налоги с доходов по всему миру.
Конкретику можно? Какие именно доходы, почему СИДН не применяли, было ли приобретено налоговое резидентство, отличное от российского?
Речь о зарплате в РФ в первом квартале до отъезда. Было удержано на работе как у резидента 13 или 15%.
Доплачивал до 30%, так как в итоге оказался нерезом в рф.
Про сидн и другое резидентство не знаю.
2. Показываете доход (гросс) в декларации на Кипре по правилу 90 дней (отдельный код есть в декларации). Подоходного на этот доход начисляться не будет, но будет ГЕСИ (начисляется с гросса). Об этом доходе нужно подать сведения работодателю. Так как ГЕСИ, который Вы уплатите с российского дохода, пойдет в вычет для расчета налоговой базы с вашей зарплаты здесь.
Есть закон и он содержит определённые требования. Если человек зачем-то это сделал (и у него приняли) - возможно, были другие исходные условия. Простите, но мы не гадаем на кофейной гуще и «был кейс», а решаем задачу, описанную участником чата в соответствии с налоговым правом РФ и Кипра.