Резидентство считается в календарном году. Если в 2022 вы уже были тут 183 дня - вы уже резидент, будете вы в 2022 еще выезжать или нет. Декларация за 2022 будет сдаваться до июля 23 года. За 23 год - до июля 24.
Никто вас не будет ловить и что-то требовать, вы сами будете подпрыгивать доказывая банку что оплатил налоги за 2022 год.
Вы возможно где-то потеряете налоговую резиденцию не приобретя Кипрскую. Достаточно геморройно.
если декабрь проведу вне Кипра, то не будет 183 дня в 2022 году. спасибо за уточнение, что декларация за 2023 будет аж в 2024
я ИП на УСН в РФ, налоговая резиденция в РФ мне особо не важна
поскольку УСН это не НДФЛ
при чем тут РФ?
Тонкость в том, что какая-то налоговая резиденция у вас все равно образуется. Если не будет 183 дня - значит будет в стране максимального нахождения/основных интересов. И как сказали выше - это скорее ваши проблемы показать банку/миграции что налоги вы уплатили, бегать никто не будет.
> Вы возможно где-то потеряете налоговую резиденцию не приобретя Кипрскую.
< я ИП на УСН в РФ, налоговая резиденция в РФ мне особо не важна
> при чем тут РФ?
резиденция РФ это единственная резиденция у меня к этому моменту)
для УСН на сколько я понял не важна налоговая резиденция, а вот для доходов на Кипре важно показать что налоги уплачены - вполне можно первый год и проскочить. Миграция первый год тоже не сильно смотрит сколько находился, но в целом TIC не получите - сложнее со счетом в ЕС - банки не любят клиентов без налоговой резиденции или с РФ.
спасибо, про банки понятно
Один из консультантов мне как-то сказал, что tic можно и не получать после налогового резиденства. Все равно нужно показать что налог в стране его получения уплачен, но на Кипре можно и не получать. Это так? Какие в этом есть минусы?
Страна основных интересов и пр. упоминается в соглашении об отсутствии двойного налогообложения, это относится к случаю, когда две страны одновременно считают тебя резидентом по формальным правилам (напр., одна по домицилю, другая по сроку) и нужно определить, в какой них платить налог.
Тут же иной случай, ноль стран считают тебя резидентом по формальным правилам. Удачи доказать налоговой РФ, что вы должны платить 13% НДФЛ при нахождении менее 183 дней - нет такой возможности
По крайней мере, я ничего не нашел упоминаний такого даже на уровне теоретический возможности, не говоря уже о прецедентах, за исключением 2020, когда явно разрешили один год за 90 дней засчитать резидентство 🧐
В чем вопрос то?
То что вы стали налоговым резидентом и не получилии TIC и соответственно не заплатили налоги - это ваша проблема.
Вопрос бы в том, легально ли это и "моя проблема" - это какая например?
Не платить налоги это нарушение, подавляющее большинство налогов не заплатить без TIC.
Всё ещё не понимаю сути вопроса.
ндфл будет по прежнему платиться там, где я получаю доход. налог на, скажем, а/м можно заплатить без tic. какие еще налоги я не буду платить? речь не о том что бы обмануть кого-то. я пытаюсь понять, какие в таком случае могут возникнуть проблемы
Если вы налоговый резидент Кипра вы должны платить геси со всего и доплатить НДФЛ по прогресивной ставке.
И вот тут мы вернулись к началу. Как визитер без права работы, у меня нет налогооблагаемой базы на Кипре. Налоги с получаемых денег платятся в стране их получения. На Кипре надо только показать, что налог платится. И если не брать ипотек и не работать на Кипре - то получение TIC не обязательно. Но пока я не могу найти про это больше информации и какие в таком случае есть минусы. При условии, что это легально.
"Фотальная ошибка" - у налогового резидента Кипра -> налогооблагаемая база весь мировой доход.
нет, все не так. как визитер вы не имеете права работать и оказывать услуги на Кипре (это трудовое зак-во). Вид визы никак не влияет на налоговое зак-во - вы должны декларировать все доходы, не важно где они были получены и в каком виде. По договору об избежании двойного налогообложения, некоторые налоги, уплаченные в других странах, можно зачесть.
Значит консультант либо сам не знал либо предлагал серую схему под видом "все честно"
похоже на то
То есть, если у меня пинк слип и нет кипрского налогового номера то я все равно должен подавать декларацию? Или я обязан получить налоговый номер даже с пинк слипом?
Да.
сходите к налоговому консультанту, пожалуйста
у вас ошибки в базовых знаниях. добирать знания и исправлять ошибки вы будете небыстро.