Для НДС же до 10 января, не декабря?
Нет, я фрайберуфлер и плачу предварительный налог раз в квартал
ндс или подоходный?
Подоходный
Я не плачу вообще НДС, работаю не на страну из ЕС
10.12 деньги должны быть на их счету
Насколько знаю, это зависит больше от статуса Kleinunternehmer и b2b и b2c, но это уже другая тема)
Так вы можете в зачет брать )
что зачет?
Что забрать?
Ust
С клиентов в странах, куда НДС не положено выставлять? Я что-то не понял
да, если клиент за границей то не выставляется НДС
Она про НДС из расходов
Если выставлять и платить 0 НДС (потому что нельзя в эту страну) Как брать в "зачёт" НДС от расходов? Я может тут что-то не знаю? 😁
Если этот клиент B2B, а не B2C, например.
да у меня B2B
Все ндс вместе считаете, сколько всего получили, и все ндс вместе считаете, сколько потратили, а потом вычитание одно из другого. Если у вас больше осталось, переводите остаток в фа, если меньше, он вам переводит
Это понятно, но если ВСЁ НДС это = 0€ НДС, то что? 😅
да у меня все НДС 0
Вычитать из ноля нельзя же вроде?
Да я то понял ;)
Делить на 0 нельзя
Umsatzsteuer 0
Vorsteuer (из счёта за интернет 59,50) - 9,50
Возврат от налоговой 9,50
Весь. Весь налог на добавленную стоимость = 0.
А по немецки конечно die Umsatzsteuer
Про НДС: если брал 0, со всех клиентов, даже если нужно брать НДС, но НДС в этих странах не существует. Всё равно можно НДС, за вещи, купленные для бюро, с 0€ НДС вычислить? (Т.е. типо в минус НДС уйти?)
Вообще конкретно нужно смотреть является ли то что вы производите или продаете steuerbar или nicht steuerbar.
Was ist vom Vorsteuerabzug ausgeschlossen?
Vollständig ausgeschlossen ist der Umsatzsteuervorabzug bei nicht steuerbaren Umsätzen, das heißt, wenn die erworbenen Wirtschaftsgüter dafür genutzt werden steuerfreie Umsätze zu erwirtschaften. Das gilt auch, wenn Leistungen im Ausland erfolgen, die dort zwar steuerbar sind, im Inland aber steuerfrei wären. Zu Teilen darf der Vorsteuerabzug erfolgen, wenn erworbene Waren oder Dienstleistungen nur teilweise zum Erwirtschaften steuerpflichtiger Umsätze genutzt werden (vgl. Beispiel für anteiligen Vorsteuerabzug)
Три вечные позиции в каждом налоге (по моему)
Nicht steuerbar - не облагается
Steuerbar - облагается
Но steuerbar может иметь исключения, они steuerfrei - облагаются( по сути), но освобождены от налога.
Но от 0 НДС нельзя же вычитать какой-то другой НДС и получать его назад?
Это же не в силе. Если нету просто (im Sinne des USt steuerpflichtige Umsätze) вообще?
Смотри. Страховой агент не берет и не платит НДС, (почти )никогда.
(Почти - если он предоставил фирменную машину работнику - с него платить)
Пусть человек программирует.
Его обороты и НДС зависит от того куда и кому он программирует.
Сегодня на USA. А завтра на немца.
Весь год туда, где нету НДС. Что с этого 0 НДС можно поиметь на руку с НДСа купленного оборудования в бюро за 1000€?
Завтра 10е. 😉
Читаем 15 параграф UStG, как сказку на ночь и завтра будем спорить
Так завтра для подоходного, последняя оплата года. Завтра не про USt 😁
Вот не правильно выразился. Morgen ist ja nur die letzte steuervorauszahlung. Hat mit der USt nicht viel zu tun
В моем понятии, с 0 НДС нельзя получить ничего. Если весь год 0 НДС, то на руки назад будет 0 и всё
Как я понял Кирилу там ничего и не светит :)
Это может у тебя..у меня каждый месяц так..
так из подоходного налога же можно вычитать затраты?
Я на вопрос Кирила отвечал, не "вообще" и думал дискуссия об этом
Ага .теперь расскажи мне когда человек Reverse Charge работает. Он по твоему с НДС или без?
Это на при чем. НДС отдельно.
Он с НДС. Только НДС 0€
Только он не 0
А сколько?
Он в нормальном размере который человек заплатит в его стране - в Польше 21 по моему.
У него всего лишь перенос оплаты с В поставщика на Впотребителя . В размере НДС страны где сидит получатель
Разные темы 😁
Ок, по другой стране меняться, супер. Да. Но не для того, кто задал изначально вопрос, это будет 0€
Я не видела куда он продаёт
Да, и всё оборачивается в 0€. Так какой "зачет" с 0€ брать?
Но сказать что НДС 0 - нельзя.
Для моего кармана это очень даже можно 😁
0 - Vorsteuer= возврат в размере Vorsteuer.
Но с таким пониманием - тебя налоговая облобызает
Я на вопрос отвечал. Не на обрабатывание бумажек. Налоговая, как ты знаешь, меня уже облизывала :)
Облизали и выплюнули. Потому что правильно было 😁
И ты мне в этом помогла! ❤️
Попробую так.
Вообще ничего не купили за квартал? Ни ручки, ни карандаша, ни кофе с клиентом, так бывает разве?
Не об этом речь. Речь была только про НДС. Как с 0€ списать что-то?
Кстати, кофе я не пью, да такой с меня айтишник конечно... Карандаши/ручки тоже не покупаю 😂
Ну и я про НДС. Получили 0 НДС с клиентов заграницей, купили за квартал лампу в Икее, фломастеры и наушники. Заплатили ндс 25 евро. От 0 вычитание 25, получается -25. 25 евро получаете от финансамта на счет
Как от 0€ НДС за год можно получить 25€ назад?
Другой пример. Получили от клиента в Германии 100 евро ндс, купили лампу в Икее, фломастеры и наушники. Из 100 вычитание те же 25, остается 75 и их уже вы переводите финасамту, так и переводите друг дружке туда сюда
Ну вот так, по законам математики
Да, это другой пример. Исходите из того, что вы за год 0€ НДС получили
Да, я за год получила 0, а потратила за год 1000, значит 0-1000 равно -1000. Я получаю от ФА 1000 евро
От USt?
Да
0 НДС- 1000 НДС= -1000 НДС
Даже вы до этого во время этого, и после, никакого ust не выставляли и вам это было в прицепе запрещено выставлять?
Нету такого
Нет, не запрещено.
НДС не может быть в минусе, в общей позиции. Нельзя брать того, что либо не платил, либо не заплатишь
она имеет ввиду что 0 полученных НДС от кастомеров и 1000 уплаченного ндс за услуги. Значит 1000 тебе вернут.
Конечно, я выставляю НДС время от времени. Вопрос был, если ты выставляешь счета заграницу, а они не облагаются НДС, тогда как получить назад. Назад же получаешь то, что тратишь. Если потратил больше, чем получил, тебе возвращают. Всего НДС, не по конкретному проекту, а вообще
отрицательный долг. Должны тебе
Ой, Родион, спасибо! Извелась уже, ей-богу. 😀
USt und Einkommensteuer sind unterschiedliche Positionen
а можно не по немецки позязя)
Это то понятно, но не понятно как минус НДС может быть, если он всегда 0€
та то она просто так сформулировала.
Не могу, русского не хватает
Так мы же про UmSt говорим, а не про Einkommensteuer
Да!
Почему всегда?
ну так ведь НДС возвращают. Вот мне вернули в прошлом квартале 147 евро.
Там нет отрицательных долгов за год
А ты сколько НДС платил?
ну если финанцамт тебе должен.
Ну у тебя нет, а у меня вот, и у Родиона есть
от услуг проданных мною 0. А вот заплатил я как раз 147 евро ндс
А у изначального человека, которому я отвечал, нету...
но рехнунги я выставлял за прошлый год в к Кению. Там нет ндс. Соответственно мне вернули.
Он просто не проверил чеки на фломастеры и кофе. 😀
Пишите свои фломастеры и дальше :)
просто на сколько я читал то изначально на этот вопрос тебе должны были ответить "да"
и соответственнотебе за этот минус возвращают.
"да" что?
Да, можно
Нет
Конечно "можно" (können) но не "желательно" (sollen)
То есть как, нежелательно? Это почему же?
Поговорите с USt Abteilung вашего финанцамта
У меня большинство проектов без НДС - либо это гранты, либо доход из-за границы. То есть, НДС чаще всего у меня и есть 0. Но расходов на проекты в Германии много с НДС - и субподрядчики, и аренда техники и встречи с партнерами, и лизинг автомобиля. То есть, возврат НДС за 20 лет работы исчисляется конкретно в моем бизнесе тысячами, если не десятками. 10 лет назад у меня была проверка по НДС как раз и ФА обнаружил, что недоплатил мне небольшую сумму 800 евро. И после проверки доплатил. Поэтому я исхожу не только из теоретических знаний, но и из личного опыта по трем своим налоговым декларациям. Я везде НДС беру и в GmbH, и в e.V., и freiberuflich
Изначальная речь не об этом была :( да, в вашей ситуации это понятно.
Вы же надеюсь понимаете, что это разные ситуации?
А какая была ситуация? Я только видела ваш вопрос
Тогда давайте забудем тему, тот, кто ставил вопрос, спит наверно уже. Я не буду тут выступать за "неуслышанных"
Т.е. лучше сказать я заканчиваю своё выступление
Есть.
Нету. Вчитайся в тему
Я читал. Помойму это и видно.😉
Но с тобой буду спорить до конца. Это дело пива
Я не против.
Где есть? Где можно в минус НДС уйти?
В том случае, если затрат больше чем дохода. Как правило это в начале бизнеса.
Там уже инвестиции, а дохода(оборота) нет или мало.
Так получается, минус.
Это ясно, но если НДС 0, то 19%*0€=0€
По прибыли. А что с расходами?
Я понял. Я думал неправильно... Юрий мне рассказал
Доброе утро, можете написать в какую строку (номер строки в Эльстере) вы внесли разницу курса?
Мне кажется, здесь поможет сделать шаг назад и рассмотреть ндс не с точки зрения управления налогами, а с точки зрения эконом теории. Тогда станет понятнее.
У меня пока одна точка зрения. О оплате налогов и всё ;)
Если кто-то начнет пытаться читать финансовую отчетность не имея представления о принципах двойной записи, он скорее всего сделает перерыв выводы.
То же и с налоговым законодательством. Все же экономистов не просто так учат 4-5 лет.
Ну объясните же мне тогда незнающему
Сдам всю отчётность.. и напишу... чему меня учат
Или мне тоже 4-5 лет учиться придется?
Спасибо :)
Вам же Юрий объяснил, как я поняла.
Вообще, я просто помочь хотела, подсказать, откуда смотреть. Если это не нужно, сори. Забираю свои слова обратно.
Скиньте линк (откуда начинать). Всё равно сегодня буду искать 😁 это бы помогло :)
https://wirtschaftslexikon.gabler.de/definition/umsatzsteuerbetrug-51595