Вам никто не скажет когда на Вас именно возбудится и какая налоговая, но если у Вас цель не платить нигде - то поиском по чату поищите сроки давности. Если Вы планируете платить, то неясно где из Вашего сообщения. Несколько сообщений выше уже комментировали центр жизненных интересов налогоплательщика. По всем остальным вопросам - может? Да. Будет? Возможно.
Правило 60 дней не автоматом работает.
Визиторс вообще сложно на них подвести. Надо иметь бизнес или работу.
Не успела в таком длиннопосте дописать, что нет цели не платить нигде, есть цель законно не платить в той ситуации, когда это возможно.
Поэтому сейчас в первую очередь стоит вопрос об этих 60 днях, относятся ли они ко мне или нет. Касательно того что написано тут, у меня вопрос только к фразе "Осуществлять предпринимательскую деятельность на Кипре и / или ....". Относится ли это к моему ИП? Если нет, то тогда стоит вопрос, нужно ли попытаться прожить в РФ в этом году больше чем на Кипре, т.е будет ли это плюсом при возможных вопросах налоговой. Или достаточно просто не жить тут 183 дня и все ок (при важном условии, что у меня нигде не будет 183 дня в этом году).
ПС. По ключу "центр жизненных интересов" не искала в чате, когда составляла вопрос. Сейчас посмотрела, там еще больше неопределенностей.. 😕
Уезжайте с Кипра, и тогда это не тема этого чата ;)
Если в РФ нет НДФЛ то и изменений никаких не будт - резидент в РФ или не Резидент.
Если проведёте на Кипре больше 183 за 2022 - то на Кипре надо будет доплатить геси и прогресивку.
Спасибо за совет!) Вопрос задаю в этот чат, т.к в следующем году все же планирую вернуться (благодаря советам из этого чата 🙂). А в этом году ситуация вышла сами-знаете-какая, срочно нужно было куда-то ехать, а теперь приходится расхлебывать
Заплатить в любом случае придется той стране резидентом который вы будете по итогам года.
Попытки обмануть налоговую могут обернуться очень серьезными проблемами.
Учитывая что между Кипром, ЕС и Россией есть границы, скрыть где вы находились вам не удастся.
Так что живите там где хотите по итогам года стать резидентом.
Вопрос то в том, а если нигде?
Такого не бывает) Возможно я первую фразу сформулировал некорректно.
Если я правильно понял есть ИП, и чтобы сохранить ставку налога Татьяне надо остаться резидентом РФ, верно?
Если так то надо в рф провести больше дней чем в любой другой странн
если визитор , все поступления на счета только извне и нет никакого поступления денег с Кипра? это точно?
Точно что?
Вы написали : Если проведёте на Кипре больше 183 за 2022 - то на Кипре надо будет доплатить геси и прогресивку. - выше в постах неоднократно было написано что если нет дохода полученного на Кипре (а в требованиях при подаче на визитера и ПМЖ F именно указано что при наличии отсутствия доходов кроме дивов от бизнеса или бумаг и тд ), то никаких налогов платить не нужно (даже если вы очень захотите) , значит от доходов ИП и др, которые есть у визитера нужно платить ? это так? если да то на каком основании и в каком порядке это нужно оформлять для ВИЗИТЕРА НЕ ПОЛУЧАЮЩЕГО ДОХОД НА ТЕРРИТОРИИ КИПРА? Спасибо !
183 дня в календарный год на Кипре ->
Налоговый резидент Кипра ->
Налоги со всего мирового дохода обязательно на Кипре + возможно в стране происхождения доходов.
Это ключевое понятие налоговой резиденции.
Оформляйте TIC, платите налоги через Taxisnet
Визитер не имеет права получать доход на Кипре в том смысле что не может работать на кипрскую компанию/оказывать услуги киприотам и тд. За весь доход ВНЕ кипра визитер, являющийся налоговым резидентом кипра, должен платить гесси и подоходный налог.
спасибо ! а как считается в этом случае гесси?
2.65%
а какая налогооблагаемая база в таком случае?
Сходите, пожалуйста, в закреп. Вы хотите, чтобы вам в чате все разжевали. Скорее всего, так не будет. Налогооблагаемая база - это ваши общемировые доходы, уже об этом писали
Спасибо!