Не совсем так. Поиск по группе 60 183
При коротком налоговом резиденстве там уже все посложнее, это больше для кочевников, которые ни в одной стране не живут больше 183 дней (The '60-day rule' for Cyprus tax residency is satisfied for individuals who, cumulatively, in the relevant tax year: do not reside in any other single state for a period exceeding 183 days in aggregate. are not considered tax resident by any other state. reside in Cyprus for at least 60 days,)
Это короткий вариант, но вы правы, он тоже работает, но лучше 183, там точно уже, причем если у человека есть уже пинк слип (не знаю сколько там нужно на Кипре находится)
Подскажите, на Кипре до сих пор резиденты по пинкслипам не платят налог с дивидендов иностранных ооо? Где сейчас реально открыть ооо со счетом и минимальной налоговой нагрузкой под it услуги?
При наличии ВНЖ вам нужно еще быть налоговым резидентом Кипра (183 дней в году проводить здесь), так же нужно будет оформить non-domicile сертификат статус дается на 17 лет. Нужно будет доказать, что ваши мать и отец не родились на Кипре иногда просто запрашивают их данные а иногда и копии документов просят. Налог на дивиденды теперь не 0%, там еще появился налог на социальную медицину GESI (2,65%). Я не юрист, но на личном опыте это прошел, лучше обратитесь к налоговому консультанту, которых на Кипре великое множество.
После 8 этапа санкций, ещё больше важны нюансы...
Non domicile сертификат есть, а какой теперь налог на дивы? Пару лет назад ещё было 0 и никакого GESI вроде бы
Как раз пару лет как ввели ГЕСИ, теперь нуля нет а есть минимум 2.65%
Геси теперь всегда.
Ну можно же открыть ооо Армении, никаких санкций и нагрузка 10%, правда лимит не очень большой
Всегда есть варианты :)
Это и есть нюансы...
Это и есть нюансы...
Ну да, ведь всегда можно открыть второе ооо чтоб увеличить лимиты, боюсь правда налоговая Армении другого мнения
Тут как у врача - надо понимать все нюансы, так это совет слепого -> глухому.
Консультант вам нужен, причем хороший и лучше киприот, хитросплетений много рызных, как уже сказали выше, плюс сейчас еще всякие ограничения с санкциями банковскими транзакциями итд итп
если я на Кипре с внж визитор буду 160 дней в календарном году то просто можно не подавать декларацию, не продлят внж но можно будет податься снова?
Не будут притягивать к этому правилу 60 дней-налоговый резидент, подавай декларацию?
Не будут притягивать к этому правилу 60 дней-налоговый резидент, подавай декларацию?
Может стоит уже почитать закреп?
Я уже в прошлом обращался к юристам, консультантам для налоговых вопросов на Кипре и каждый из них говорил по разному)
Нет. 60 это привилегия, которую надо заслужить. Просто так не получить.
Как объясняли - так и говорили, домыслы у всех разные...
А в чем сложности? Я так подавал, внж даже не был нужен
Я не знаю вашей ситуации - не могу прокомментировать.
Я вам пытался ответить, но сообщения мое трут 🙂
Напишите в личку
Ну ок, просто люди так делали и никаких проблем не было, ситуация у всех стандартная более менее, вот платить 1% с доходов локальной фирме - это было сложно сделать
Я не понимаю о чём вы, многие делают по разному. Тут пишем:
1. По закону.
2. По конкретному случаю.
Ситуаций 100500.
1. По закону.
2. По конкретному случаю.
Ситуаций 100500.
Я дискутировал, это ведь чат для обсуждения а не вопрос/ответ
Добрый день! расскажите пожалуйста как расчитать налоговую скидку в размере 50%? Это значит надо налогоблагаемую базу уменьшить на 50% или налог платить в два раза меньше? (еще не переехал, пытаюсь понять сколько буду иметь net)
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vZiN2VrgwPes2hwfhRfzIiAJCRIR9m2hrC_vqWpc9wY/edit?usp=sharing
Американцы платят)
Это точно, очень жёстко у них с этим
Всем привет! Если я продаю недвижимость в РФ, являясь налоговым резидентом Кипра, есть ли обязательство уплачивать налог на доходы здесь? В РФ нет, тк недвижимость в собственности более 10 лет
Разве как налоговый резидент другой страны вы не должны уплатить 30% в России?
Мы никому не расскажем! Можете на нас положиться)
https://realty.rbc.ru/news/5c189cbe9a79470222b20a88
Очень хорошо, спасибо!
Никто не платит налог, если недвижимость в собственности более 5 лет. Даже налоговый нерезидент.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как оплатить stamp duty, если у компании нет tic и сама компания зарегистрирована не на Кипре. Что написать в поле tic при оплате через jcc? Компания является владельцем недвижимости, которую я арендую. Заранее спасибо!
Купить марки на почте. У вас прямо в титуле иностранная компания - владелец?
Титул не получен, есть договор покупки недвижимости
Сделала расчёт через tax portal, дальше вроде как надо оплатить через jcc?
Или просто с этим расчётом на почту пойти и купить марки?
Сделала расчёт через tax portal, дальше вроде как надо оплатить через jcc?
Или просто с этим расчётом на почту пойти и купить марки?
Просто купить специальные марки на почте, если сумма меньше 100 евро.
Поняла
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
Потом их погасить и заверить договор у мухтариса / certifying officer...
А что значит погасить?)
Почитайте закреп пожалуйста.
Про мухтариса знаю, это следующий этап
Значит завтра в post office покупаю марки
Значит завтра в post office покупаю марки
Хорошо, спасибо 🙏🏻
привет, а ткните, пожалуйста, где почитать инфу по такому вопросу допустим, есть официальное трудоустройство на Кипре и рабочая виза. хочу также проводить консультации в частном порядке, деньги будут поступать на Кипрский счет из-за пределов Кипра. ссылка в закрепе говорит, что так можно. как платить налоги в таком случае? ставка будет считаться со всего дохода или отдельно с зп, отдельно с дополнительного дохода? а в случае, когда зп в гросс меньше 55к, а вместе с доп доходом будет больше, налоговая скидка будет применяться или нет?
насколько я знаю, налог со всего дохода, работать так можно, а вот по скидке лучше проконсультироваться у бухгалтера, там тонкостей много как-то
Получать доход не из Кипра можно. Прогрессивная ставка считается со всего дохода. Налоговый вычет применяется только к сумме зп и других трудовых доходов (тех, с которых уплачены все социальные налоги). Соответственно, сторонние доходы не учитываются для порога 55к.
то есть в ситуации, когда зарплата 56к и еще получил 10к за консультации, попадаешь в tax bracket 60к+, при этом с зп платишь 17,5% налог из-за скидки, а с дополнительных 10к платишь 35% налог, правильно?
Нет. Налоговая база для подоходного = 50% зп + сторонние доходы - социалка - Геси. С этой базы платится прогрессивный налог.
Мой бухгалтер дал мне схему: доход на Кипре + доход в другой стране. С этого считается налог по прогрессивке. И из суммы налога вычитается половина. Доход НЕ половинится
Спрашиваю у остальных, пока всем такую схему озвучивают
Спрашиваю у остальных, пока всем такую схему озвучивают
Нужно. И платить ГЕСИ со всей суммы.
Моя ситуация была в том, что у меня российские декларации, я ип. Мне нужно было доказать что у меня есть доход определенного уровня. Мне все перевели, поставили печать переводчика, юриста и суда.
Всем привет. Есть вопрос по самозанятости в РФ Кейс следующий Работаю на Кипрскую компанию, периодически оказываю услуги в РФ через самозанятость Доход с НПД условно — 100 000 ₽ в месяц 1. Нужно ли учитывать эти деньги, как доход ФЛ на Кипре и платить с них налог? То есть плюсовать к ЗП на Кипре эти условные 1 200 000 ₽ в год и указывать в декларации 2. Как рассчитывается этот налог? То есть заплатил 6% в РФ и 25/30/35% здесь или как-то еще? Может быть какие-то дополнительные соглашения на этот счет о которых не знаю 3. Если нужно, то по какому курсу этот налог засчитывается на Кипре? Например, банковский курс 55₽/€, а в реальности обменять можно от силы за 65₽/€ 4. Распространяется ли на это правило 90 дней вне Кипра? Работал на компанию в РФ 4 месяца, потом только самозанятость 5. Если периодически будут заказы из-за рубежа, которые не подпадают под самозанятость в РФ, что делать с ними? Заранее спасибо! Ну или может быть есть контакт налогового консультанта, который хорошо в этой теме ориентируется
Ваша самозанятость не причем. Нужно платить налоги на Кипре со всех мировых доходов.
Ставки в закрепе очень чётко расписаны.
Ставки в закрепе очень чётко расписаны.
Читал закреп, чат и интернет, но не уверен что правильно понял информацию. Когда я должен платить GESY с дохода, который получаю как физ. лицо на банковский счет на Кипре? И как быть, если этот срок пропущен? Вид дохода: выручка с игр в Google Play и AppStore, а также выручка с рекламных сетей с этих же игр
Начинаете платить как только получили tic, платите ежемесячно (? я пыталась выяснить в этом чате, но точного ответа никто не дал. наша юрист сказала что надо ежемесячно и наша бухгалтер будет платить за нас), за пропуск штраф порядка 100е разовый (опять же по информации нашего юриста)
За 100% точность сведений не ручаюсь.
За 100% точность сведений не ручаюсь.
Разные доходы по разному платятся. С зарплаты ежемесячно, доход из из-за рубежа до определённых чисел следующего года при подаче tax returns.
Это про гесси?
Это ко всем налогам.
Добрый день. Уважаемые знатоки, подскажите, если я имею вторничную недвижимость (не платила VAT) , могу ли я расчитывать на налоговый вычет VAT 5% , а не 19 % при покупки первичной недвижимости сейчас. Или для того что бы получить эту скидку, я должна купить именно первое жильё на Кипре?
На сколько я помню, вычет дают именно на первое жилье.
Скажите, пожалуйста, могу ли я переводить деньги с РФ счета на Кипрский, если уже не резидент РФ, но еще не налоговый резидент Кипра (но собираюсь им быть по итогам года)
Всем привет! А кто-то пользовался вычетом на благотворительность? Какие документы нужно предоставлять? Только транзакции в официально зарегистрированные фонды?
Подскажите как вычитается подоходный работодателем, накопительным итогом или по каким-то средним значениям? То есть в начале года вычет=0 и потом растёт, либо каждый месяц одинаковый?
Ежемесячно, в идеале с коррекцией на бонусы и сторонние доходы.
Мой вопрос — можно ли не заверять налоговую декларацию? Или это обязательно. Про опыт других людей
Добрый вечер! Пытаюсь понять, как действует 20% exemption for employment income. Допустим, годовой доход 50 000. Я могу с 20% (10 000) не платить налог? Я правильно понимаю?
Вы не платите с 10 тыс и ещё плюс с 19500. А дальше уже по шкале
20% of the gross emoluments or an amount of EUR8.550 (whichever is lower). В вашем случае не с 10000, а 8550.
Вычет уменьшает налогооблогаемую базу для income tax. Из 50.000 вычитаете потолок 8.550, соцвыплаты и с остатка платите подоходный.
- гарантированный в контракте годовой трудовой доход, и тогда вычет применяется сразу же - фактический трудовой доход за год, и можно подать вычет в декларации и ждать пару лет возврата денег
Дмитрий, спасибо. Ещё пара вопросов.
- В контракте 55000 достаточно или нужно больше?
- если доход факт за год, например, 70000, в контракте 55000, то так понимаю автоматом вычет будет со всей суммы налога (где база 70000/12, грубо говоря)?
- для получения вычета нужно быть налоговым резидентом?
- В контракте 55000 достаточно или нужно больше?
- если доход факт за год, например, 70000, в контракте 55000, то так понимаю автоматом вычет будет со всей суммы налога (где база 70000/12, грубо говоря)?
- для получения вычета нужно быть налоговым резидентом?
- достаточно
- да, налоговая база уменьшается для всего трудового дохода
- да, налоговая база уменьшается для всего трудового дохода
👍
А налоговым резидентом нужно быть для получения вычета?
А налоговым резидентом нужно быть для получения вычета?
Не нужно, доход рассчитываете годовой пропорционально. Если жили два месяца, то 2/12*55000. Мне так объясняли
Спасибо.
Как понимаю налог исчисляется и уплачивается в казну ежемесячно? Или все же по итогу года?
Как понимаю налог исчисляется и уплачивается в казну ежемесячно? Или все же по итогу года?
Ежемесячно плановый, по итогам года подаётся декларация и рассчитываешься окончательный налог и дальше сумма к возмещению либо доплате. Я всегда в декабре рассчитываю декларацию и делаю расчёты с налоговой в ноль.
А уплату налога и прочих взносов (соц, здравоохр) с планового дохода вы ежемесячно делаете самостоятельно? Не нашёл чётко описанного процесса.
По расчёту налога, я считаю базу, с учетом всех вычетов, потом рассчитываю как обычно налог по прогрессивной шкале и полученную сумму делю на 2 (-50%), получая налог к уплате?
По расчёту налога, я считаю базу, с учетом всех вычетов, потом рассчитываю как обычно налог по прогрессивной шкале и полученную сумму делю на 2 (-50%), получая налог к уплате?
Платит / удерживает работодатель.
У соц страха другая логика - ежемесячная, там есть максимальный порог в месяц , все выше не налогооблагается. По расчёту подоходного налога : в декларации онлайн шаг за шагом описаны все возможные виды дохода : зарплата, дивиденды, рентный доход и тп. Также все возможные льготы на которые можно уменьшать доход ( 50% , сумма страхования медицинского частного, взносы в проф организации, благотворительность , тот же соц страх и тп) , а потом уже шкала применяется .