Добрый день. насчет налогового резиденства - я правильно понимаю, что если в 2022 - я на Кипре проведу ~130+ дней и получу визитерское ВНЖ, в РФ 175 дней, остальное время в третих странах. То я немогу считаться налоговым резидентом Кипра если только не пытаться по правилу 60 дней показать какие то иные связи с Кипром?
Верно
Возвращаясь к налогам. Супруга должна подавать декларацию, если виза депендент у нее (по воссоединению)? TIC нет, доходов тоже нет
Налоговое резидентство зависит не от типа визы, а от количества дней пребывания в стране. Если доходы супруги менее 19500 евро в год, можно не подавать. Иначе — получать TIC и подавать
спасибо, а есть ли где какой-то официальный текст в котором описано что включается в “иные связи”
В разъяснениях различных консультантов фигурируют - долгая аренда/ владение недвижимостью или бизнесом.
долгая аренда это всмысле жилье или комерческая?
Жилье
интересно спасибо
А вообще здесь есть срок давности по налоговым нарушениям и объявляет ли правительство налоговые амнистии?
было что-то про 10 или 12 лет по income tax, но не буду ручаться
По сравнению с российскими тремя годами и амнистиями, не густо, конечно)
@such_lawyer Ольга, извините :) На самом деле этот квест с ндфл по соидн разбирают в университетах на профильных налоговых факультетах: статус ип/усно/нпд - это все есть налоговые льготы, соидн - это тоже налоговая льгота, а) льготы не суммируются, это противоречит принципам налогового права и б) соидн действительно четко указывает список подпадающих налогов, а усно/пнд - это не ндфл, это спец налоговый режим, заменяющий собой налог на прибыль, ндс и налог на имущество, вместе взятые. Тут нет вариативности толкования к сожалению.
Спасибо!
Не могла не прояснить, потому что именно этот кейс один-в-один разбирают в налоговой магистратуре :)
Не могла не прояснить, потому что именно этот кейс один-в-один разбирают в налоговой магистратуре :)
знаете что самое прекрасное в этом удивительном мире? текущая практика)
С практикой на Кипр тоже совсем не однозначно...
1. Решение соседнего инспектора может ничего не значить для вашего...
2. Вашу декларацию проверят через 6-7 лет... и следующую могут "обработать" совсем по другому.
1. Решение соседнего инспектора может ничего не значить для вашего...
2. Вашу декларацию проверят через 6-7 лет... и следующую могут "обработать" совсем по другому.
с вами не знаком лично, но руку жму)
так везде на самом деле, на кипре это еще лайтово
так везде на самом деле, на кипре это еще лайтово
А сроков давности на проверки нет?
Есть, 7 лет. Обычно на грани фола.
Слишком много РФ для Кипрских налогов. Налоговый резидент Кипра отчитывается и платит соответстветствующие налоги на Кипре.
Потом уже юрисдикция куда принимаете деньги
Ещё раз пишу, вне зависимости от резидентства налог 4/6
Плательщик нпд освобождается от ндфл! Неважно резидент или нет
Пруф можно или он выше и я его пропустил?
Я извиняюсь, это тривиально нк рф
Если нужно:
https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn37.nalog.ru/info/Publichn.obsugdeniya/docl_NPD.pdf
https://www.nalog.gov.ru/html/sites/www.rn37.nalog.ru/info/Publichn.obsugdeniya/docl_NPD.pdf
Это не освобождает от декларирования налогов на Кипре. Чтобы зачесть этот налог по СИДН нужно будет доказать налоговой что он в рамках соглашения
Привет, Подскажите пожалуйста, для налоговой льготы в 50% мы берем annual gross income согласно employment agreement или добавляем туда также все бонусы, которые связаны с этим employment (годовые, квартальные премии, компенсация за неиспользованный отпуск и тп)?
Все перечисленное в вашем случае (если нет спецэффектов в договоре) +все полученные от работодателя benefits in kind.
Спасибо:)
Вэлкам, обращайтесь - творим чудеса в этой области. P.s. Доход возникает в момент получения кэша в вашем случае.
Контролируйте соотношение суммы помощи и дохода родителей. 2 ндфл родителей попросят при об’яснении ощутимой суммы.
Даже если представить на секунду что вы сумели доказать налоговой сходность НПД и НДФЛ, вы всего-лишь получаете право его зачесть в то, что вы должны оплатить Кипру по его налоговым правилам. Никак, ни одной строкой не избавляет от декларирования и уплаты налога на Кипре
Соглашение об избежании двойного налогообложения работает только для юрлиц,которые на ОСНО, даже не на УСН)) не вводите в заблуждение. Все правильно тут пишут: стал налоговым резидентом Кипра - плати по прогрессивной шкале НДФЛ со всех доходов полученных в любой стране мира.
Дивиденды разве не выпадают отсюда, и проценты по депозитам? Там ведь другая ставка?
и где здесь налог на профессиональную деятельность, который платит самозанятый? НДФЛ может быть зачтен, те доход в РФ, уплачено 30% НДФЛ, на Кипре условно можно заплатить разницу между уплаченным в РФ и требуемым на Кипре - так работает СоДН. Но НПД в этом соглашении нет и не было.
Вообще то нпд это налог на проф доход так что можно пробовать зачесть в силу п4 статьи 2
Смз не платит ндфл даже если он нериз
Я скрестил в ответе и про смз и про НДФЛ в вакууме. Видимо - неудачно
Мы же рассуждаем)
Поделитесь, если будет успешный кейс.
У меня нет нпд в России
У меня тоже. И бухгалтер консультировавший меня сказал что однозначно - нет, нпд не попадает под СоДН, как и любой спецрежим для физлиц.
Там нет ссылки о том, что можно не платить налог на Кипре. НПД - не НДФЛ и даже зачтен быть не может. О том что спецрежимы допустимы нерезидентам вопросов и разночтений вроде не было
И как соглашение помогает резиденту Кипра не платить налог? По какой статье?
Тогда да, все от рф и до декларации при пересечении границы
Ну то есть даже не зависимо от суммы? Даже если например больше 19500?
Деньги от мужа жене это не доход. Нет лимитов. Но банк спросит происхождение денег.
Ок, спасибо👍
А Дата, с которой я должна платить налоги с дохода рф на Кипре - это какая Дата?
За весь год в котором вы станете налрезом Кипра.
Те по простому-самозанятому придётся дать денег и РФ(4/6%) и Кипру
Давайте конкретизирую вопрос: если я плачу 4% как СМЗ в РФ, затем перевожу деньги на Кипр, и декларирую как доход со сдачи недвижимости, какой % налога платить? Видел про 3% со сдачи недвижимости) Не будет ли это двойным налогообложением?)
3% этоналог на оборону, от только при сдаче на Кипре.
2,65 % геси
И прогресивный подоходный смотрите в закрепе как выше но 2022, до 19500 в год = 0.
2,65 % геси
И прогресивный подоходный смотрите в закрепе как выше но 2022, до 19500 в год = 0.
Ну то есть на доход от смз в рф (явно меньше 20к) налог платить не надо))
Платить надо соц мед (геси)
Геси и налоги на доходы до 19500 разные вещи, не так?
Платить надо соц мед (геси)
Геси и налоги на доходы до 19500 разные вещи, не так?
Геси это не налог, его надо с любой суммы.
Доходы считаются общие. Если есть з-та это тоже из 19500
Доходы считаются общие. Если есть з-та это тоже из 19500
Я понимаю. И вы, скорее всего, больше понимаете. Но у человека праздный вопрос довольно таки
Он праздный, но источник со сдачи недвижимости не единственный, конечно же) Я понял по ответам, что делать, спасибо)
Раньше было что если доход меньше 19500, то декларацию не подавали?
Вводные у всех разные) но в любом случае, обратитесь к юристу
Никто не запрещает доход получать маме / папе котрые остались в РФ, а вас спонсировать :)
Но геси отчисления то все равно будут?)
Это было до геси и в ковид простили 2020, сейчас надо подавать от >0 дохода.
2020 надо платить геси но декларацию можно было не подавать.
2020 надо платить геси но декларацию можно было не подавать.
От родственников нет, это не доход.
Не доход независимо от суммы?
Хорошая лазейка)
Оу, я думал на все
Помощь от родителей, с которых они заплатили все налоги не лимитирована. Раньше можно было просто с их карточки тратить... хотя UnionPay и сейчас можно.
А в банк внести например несколько тысяч евро на счёт, источник подарок родителей - может прокатить?
Если всю цепочку покажите - должно. Но могут попросить налоговые декларации родителей.
А получается например от мужа если будут поступления на кипрский счёт жены тогда тоже не доход, а спонсирование,? Т.е с этих денег он заплатил Налоги в РФ? И даже если жена станет налоговым резидентом Кипра?
Да, конечно.
Так много жило, мама с детьми на Кипре - папа наездами. Сам трудится на большой земле.
Так много жило, мама с детьми на Кипре - папа наездами. Сам трудится на большой земле.
Нал же?
Да
Дарственную оформите на нужный об’ем и перечисляйте частями. И 2 ндфл мужа должен быть похожим на сумму подарка. Налог ноль при дарении денег между родственниками первой линии В рф и тут.