Оборот или прибыль?
Ну погромист же. Маржинальность 99%. Из выручки 70к прибыль будет 69 или около того
Да. Если вы не подавались на Kleinunternehmerregulung
Если это Испания, то по идее должны действовать правила Reverse charge. И вы, и заказчик укаазыааете свои номера НДС в счёте (правила выставления счетов с reverse charge).
В этом случае вы НДС не указываете. Заказчик в Испании его платит
ниже верно ответили, в моём случае это практически одно и тоже.
программист, home office, расходов практически нет
насколько я понимаю, с моим предполагаемым оборотом больше 70К я не могу подаваться на Kleinunternehmerregelung
вы когда Фрагебоген заполняли указывали ожидаемую выручку в этом и следующем году + там есть галочка хотите вы быть кляйном или нет. в зависимости от того что вы указали - вам надо или не надо выставлять НДС
но указываете ваш USt-ID
А потом надо будет файлить Zusammenfassende Meldung
я заполнил, но ещё не отправил, именно потому, что по этому пункту у меня как раз есть вопросы.
галочку-то я поставить могу, но там есть строка "Kleinunternehmer dürfen bei Aufnahme einer unternehmerischen Tätigkeit im Laufe des Kalenderjahres eine Umsatzgrenze von 22.000 € voraussichtlich nicht überschreiten" - я в этот лимит 22.000 евро гарантированно не влезаю, поэтому по итогам года Kleinunternehmer мне не светит.
или я что-то неверно понимаю?
Да не влезаете
я верно понимаю, что поэтому мне нужно выставлять НДС в инвойсе?
А вы расходы вычли?
В Испанию инвойс не выставляется. Ставится приписка про Reverse Charge
если ваш клиент бизнес а не физик
НЕТ, если вы выставляете инвойс по Reverse charge. Вас тут сейчас умники запутают общими формулировками.
Т.е. да, вам надо получить номер НДС. Да, его нужно указывать в инвойсе (так же как и номер НДС покупателя).
НО, вам не надо добавлять НДС в счет, при условии если покупатель из другой страны ЕС и действует reverse charge
инвойс я в любом случае выставляю. вопрос именно про включение в него НДС.
ок, НДС я в инвойс не включаю, я понял.
И включаете приписку на англ или немецком почему НДС не включен
но вы поняли почему, да? потому что это специальное правило при оказании услуг внутри еврозоны, когда стороны сделки в разных странах.
Если у вас будет новый клиент в другой стране, то нужно будет заново выяснять, как правильно сделать.
ок, тогда почти всё примерно так, как я и читал в интернетах по поводу инвойсов B2B в разных странах ЕС .
но тогда я НДС и в Германии не плачу?
исходящий - нет. входящий - да. Ну т.е. входящий НДС будет у вас в инвойсах на всякие бизнес-расходы
да какие у меня расходы... раз в 3 года ноут купить...
зависит от вашей ситуаций. в первый год ноут, но второй - мониторы там, модная всякая периферия, в третий - телефон. Вот у меня жена любит хайлайтерами отмечать прочитанное - эти фломастеры тоже как расходники учитываются. Всякие LLM-ки у меня тоже по статьей бизнес-расходов. Курс по новому фреймворку или книжку про докеры какую-нибудь. Ну в-общем можно включить фантазию
Почему исходящий нет? Он тогда должен платить и брать НДС за исключением некоторых случаев, работа с заграницей, например
Бухгалтеры или софт для подачи деклараций. Такси, ужин, тревел, ручки, офис, Ноушен, Гугл, etc.
вот о чем я и говорю - путаница от умников ))
У человека 1 заказчик пока из испании. мы уже дисклеймер сделали, что рассматривает только reverse charge.
это мы понимаем... 😊
конечно, про ноут я утрирую - можно и инет списать и аренду немного
но в 77 до 22 никак не снизить, к сожалению
22 - это лимит по выручке, а не прибыли. Все компании с большими оборотами являются плательщиками НДС, даже если они в ноль работают
Тогда будете плательщиком НДС, но если вы с заграницей много работаете, вам и отлично - будете его назад получать от ФА
да, точно
тогда тем более )
а можно тут чуть подробнее?
Если продажи по reverse charge (и за них НДС платит покупатель), то как НДС от бизнес-расходов можно вернуть? Там же нет, обо что можно вычесть
Но там же не один в один считается. А общем и целом - заработал 0, потратил 400. Он же самозанятый. Он тратит на свой бизнес не только из/за этого одного клиента по reverse charge. А вообще для развития бизнеса
Это не связанные понятия. Финанцам просто возрващает НДС
А, все, я тормоз. Как раз от бизнес-расходов НДС возвращается. И поскольку нет исходящего НДС, то ФА назад дает
От нуля вычитать.))
да-да, я затупил
С 70к брутто условно 19к налогов, + берут 19к за год декларации и еще в течении квартала или сколько там спишут еще 19к авансом зв следующий год вперёд
так у меня и так работа с заграницей, мой клиент - испанская компания
Если вы самозанятый, то клиентов у вас будет много разных. Иначе это фиктивная самозанятость и к вам постучится пенсионное страхование, чтобы с вас взять взносы. Ну и при продлении ВНЖ тоже может возникнуть вопрос, почему вам в Испании не живется
клиент у меня один, контракт долгосрочный, я понимаю, что от пенсионного страхования мне в этом случае не уйти...
в моём конкретном случае это единственная проблема с тем, что у меня только один клиент - в ВНЖ у меня надобности нет, я гражданин Германии.
в общем, принцип я понял, большое спасибо! 😊
Прошу не пугать людей. Взносы обязан платить заказчик а не самозанетый. Единственная неприятность, что заказчик может исчезнуть.
Нет, взносы платят самозанятые тоже. медицинскую страховку в любом случае и многие категории платят и пенсионную страховку. В случае фиктивной самозанятости, если нет возможности взять взносы с работодателя, то пенсионная берет их с сотрудника, поскольку он для них не является уже самозанятым.
Я уверена что не так.
Берут именно с заказчика. Самозанятый и так их платил все время. Просто получается двойная оплата и права на возврат нет.
Если у заказчика нет здесь Betriebsnummer, он не оформлен как работодатель, и вообще сидит в другой стране, ты с него ничего не возьмешь, если он добровольно не заплатит, что многие не спешат делать. В социальное страхование входит пенсионная страховка. И если у медицинской претензий нету к фиктивной самозанятости, поскольку она все взносы с самозанятого и так получает, то вот у пенсионной есть претензии. Поэтому риск всегда есть, что с кого-нибудь, да они возьмут взносы. И это скорее всего будет не заказчик). Другое дело, что доказать фиктивную самозанятость непросто, и до определенного момента ею никто не интересуется.
И тот случай что у меня тут уже был - достали заказчика во Франции. Редко, но метко.
Не могут взять с самозанятого. С него другое берут
Я не знаю от куда у вас все эти информации.
Но я сам присутствовал в суде, где судился пенсионный фонд с моим заказчиком. Из за этого я думаю, что я знаю кто кому, что должен. Мне при этом ничего не грозило. Я "только" помогал заказчику избавиться от требований. Что в конечном этоги и получилось.